2019年襄州区委编办预算说明
目录:
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
四、预算收支总体情况及增减变化说明
五、一般公共预算拨款支出情况
六、政府性基金拨款支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、机关事业运行经费安排情况说明:
九、其他需要说明的事项说明
十、重点名词解释
十一、附表
根据《预算法》的要求,以及《关于批复2019年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2019〕18号),现将我单位2019年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
襄州区委编办是区委工作机关,为正科级,归口区委组织部管理。区委编办是区委机构编制委员会的办事机构,接受委员会的直接领导,承担委员会的具体工作。其主要职责是:
1.研究拟订全区机构编制管理办法并组织实施;统一管理全区机关、事业单位的机构编制管理工作。
2.研究拟订行政管理体制改革与机构改革总体方案,审核区直和各镇(街、区)机构改革方案。
3.审核全区党政群机关,人大、政协机关的内设机构、人员编制和领导职数;研究提出全区行政编制(包括政法专项编制)的分配、调整意见。
4.研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案,分类制订人员编制和领导职数标准;审核区直事业单位机构编制方案和机构编制调整事项。
5.指导全区党政群机关和事业单位机构编制实名制管理和机构编制政务公开工作。
6.负责本系统电子政务和信息化建设,管理全区党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
7.监督检查全区党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为,并向区委、区政府和区委编委报告。
8.负责全区事业单位登记管理工作,组织实施事业单位法人登记管理,指导协调和检查监督全区事业单位登记管理工作;负责全区机关事业单位统一社会信用代码的赋码工作。
9.贯彻落实权责清单管理制度,牵头负责区级权责清单的编制和动态调整工作;参与区级行政审批事项清单的调整工作。
10.负责机构编制法定化,组织拟订有关机构编制管理的制度规定,协调推进机构编制科学化、规范化、制度化建设。
11.完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位基本情况
区委编办总编制数12人,实有人数11人,其中行政编制7人,参公事业编制3人,机关工勤人员1人。包括3个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
中共襄阳市襄州区委机构编制委员会办公室 | 全额拨款 | 行政编制7名,工勤编制1名,参公事业编制5名 | 11人 |
三、部门主要工作任务
2019年,区委编办主要任务是:贯彻落实上级关于机构编制有关工作要求,认真做好全区机构编制工作,同时做好行政审批制度改革相关工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)做好党政机构改革工作;做好事业单位改革工作;做好其他各项专项改革工作。
(二)做好机构编制实名制公开。及时按照机构编制相关规定做好编制实名制公开信息数据的调整和上传工作,接受社会监督。
(三)做好政务域名的管理。按照上级要求做好政务公益域名的管理,确保公益域名的正常使用。
(四)按照上级精神及时推动全区行政审批制度改革工作,包括权责清单编制调整工作。
四、2019年预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。
2019年,区委编办收入预算为159.04万元,其中:一般公共预算159.04万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元, 其他0万元。相应安排支出预算159.04万元,其中:工资福利支出112.18万元,对个人和家庭的补助支出4.03万元,商品和服务支出29.83万元,项目支出13万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。基本支出较上年150.26万元增加8.78万元,主要原因是人员变动及公用经费增加;项目支出较上年30万元减少17万元,主要原因是严格预算编制,减少不必要项目支出。
五、一般公共预算拨款支出情况
2019年年度一般公共预算支出159.04万元,主要支出项目包括:
(一)工资福利112.18万元。主要用于在职人员工资发放支出。
(二)个人和家庭的补助4.03万元。主要用于社保支出发放。
(三)商品和服务29.83万元。主要用于日常机关的运行费。
(四)项目支出13万元。主要用于项目的日常开支及项目的运行支出。
基本支出较上年150.26万元增加8.78万元,主要原因是人员变动及公用经费增加;项目支出较上年30万元减少17万元,主要原因是严格预算编制,减少不必要项目支出。
六、政府性基金拨款支出情况
2019年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2019年预算安排2.55万元。主要用于接待日常来客、来访人员的接待活动。与上年相比支出下降5%以上,主要节约资金用于日常办公支出。
(三)公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万元,无公车。
八、机关事业运行经费安排情况说明:
本部门机关本年日常公用经费支出预算29.7万元,其中:商品和服务支出29.7万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计0万元,其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
九、其他需要说明的事项说明
1、政府预算采购安排情况:本部门2019年政府采购预算安排 万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排2万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排2万元,单位自筹资金安排0万元。
2、国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,我单位资产总额45.29万元,其中流动资产14.21万元,固定资产30.57万元,在建工程0万元,无形资产0.5万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车辆1万元,单价12.05万元。其他固定资产18.53万元。与上年相比,本年资产总额减少20.75万元。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:2019年我单位共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排13万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
十、名词解释
1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附表:1.2019年收支预算表
2.2019年收入预算表
3.2019年支出预算表
4.2019年财政拨款收支预算表
5.2019年一般公共预算拨款支出预算表
6.2019年政府性基金拨款支出预算表
7.2019年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
8.2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表
9.2019年预算安排对比表
2019年部门预算公开表格 (编办).xls