2025年襄州区国债服务部预算公开说明
2025年01月15日 11:02襄州区财政局
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2025年襄州区国债服务部预算公开说明

目录:

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释


一、部门主要职责:

襄州区国债服务部主要职责是:国库券代理发行、兑付、转让回购业务

二、机构设置情况:

襄州区国债服务部内设机构共1襄州区国债服务部实有人数11人(其中:在职3人,离退休8人),总编制数2人,其中:行政编制0人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制3人(其中:事业专业技术2人、工勤人员0人)

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2025襄州区国债服务部收入预算79.10万元,比2024年部门预算收入减少147.67万元,下降185.93%,减少原因是原有人员调出收入预算减少。其中:财政拨款收入79.10万元,其他收入0万元。 

2.预算支出情况:2025襄州区国债服务部支出预算79.10万元,比2024年部门预算支出减少147.67万元,原因是:机构改革原有人员调出支出减少。其中,基本支出75.59万元,占总支出95.56%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):财政拨款43.94万元,比2024年预算数减少118.54万元 。主要原因是:机构改革人员调出,公共服务支出减少。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):财政拨款16.38万元,比2024年预算数增加6.3万元,增幅62.5% 。主要原因是:养老及医疗保险比例未调整

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款7.95万元,比2024年预算数减少11.42万元,下降58.93% 。主要原因是:机构改革人员调出支出减少。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款6.17万元,比2024年预算数减少11.58万元,下降65.23% 。主要原因是:机构改革人员调出支出减少。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):财政拨款4.66万元,比2024年预算数减少12.41万元,减少72.70% 。主要原因是:机构改革人员调出,支出减少

3.政府性基金预算情况:

2025年度政府性基金支出0万元,襄州区国债服务部2025年无政府性基金预算。

4.国有资本经营预算情况:

2025年度国有资本经营预算支出0万元,襄州区国债服务部无国有资本经营预算支出。

  1. 机关运行经费安排情况:

襄州区国债服务部2025年日常公用经费支出预算3.51万元,其中:商品和服务支出3.51万元,资本性支出0万元;与202413.75万元相比减少10.24万元,下降74.47%。主要原因是:机构改革人员调出,经费支出减少。其中:办公费0.39万元、印刷费0.07万元、水费0.03万元、电费0.21万元、邮电费0.45万元、物业管理费0.09万元、差旅费0.32万元、维修(护)费0.0.万元、会议费0.39万元、培训费0.18万元、公务接待费0.08万元、福利费0.63万元、其他商品和服务支出0.64万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2025年襄州区国债服务部财政拨款“三公”经费支出预算0.08万元,与上年相比支出减少0.26万元,下降76.47%,主要是:落实中央八项规定精神,控制三公经费支出。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2025年襄州区国债服务部因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是: 我单位无出国(境)安排。

(二)公务接待费

2025年襄州区国债服务部公务接待费预算安排0.08万元。主要用于:其他县市区部门单位前来交流学习、招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.26万元,下降76.47%,主要原因是: 2025年按人员定额编制公务接待费,压缩“三公”经费开支。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年襄州区国债服务部公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:厉行节约,严格控制三公经费。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因:单位无公务用车

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区国债服务部2025年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,部门自筹资金安排0万元。较上年0万元增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位无此项预算安排。

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止20241231日,襄州区国债服务部资产总额0万元,其中流动资产0万元,固定资产0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车00万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我部门共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

()对空表的说明:

襄州区国债服务部2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区国债服务部2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


02襄阳市区县部门预算公开表(单位)_发布勿动_2025-01-15.xlsx


附件:
 

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