襄州区党校2018年部门决算公开
目 录
第一部分 襄州区党校单位概况
一、单位部门职能
二、单位机构设置
第二部分 襄州区党校2018年部门决算报表及说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第三部分 名词解释
第一部分
襄州区党校概况
一、 部门职能
根据《襄阳市襄州区机构改革方案》和《中共襄樊市襄州区委、襄樊市襄州区人民政府关于襄阳市襄州区区级机构改革的实施意见》,中共襄阳市襄州区委党校为区委直属公益一类事业单位,正科级,对外加挂区行政学校、区社会主义学校牌子,负责全区党员干部、国家公务员和非中共党员干部的培训工作。
一、主要职责
(一)轮训部分处级、正科级领导干部,培训副科级领导干部、中青年领导干部、镇直属部门负责人、企业干部、理论骨干和村级主职干部。
(二)承担国家公务员的有关培训工作。
(三)承担非中共党员干部的有关培训工作。
(四)协同组织、人事部门,对学员在校期间的学业和表现进行考核考察,提出使用建议,提供学员学业档案资料。
(五)围绕国际国内出现的新情况,围绕党的中心工作和区委、区政府工作中的重大问题,开展科学研究,为教学和社会实践服务,为区委、区政府决策服务。
(六)完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置
序号 | 机构名称 |
1 | 办公室 |
2 | 学员管理科 |
3 | 教研室 |
4 | 政工科 |
5 | 教务科 |
6 | 行管科 |
7 | 湖北省委党校函授学院襄樊分院襄阳函授站 |
8 | 离退休干部工作科 |
第二部分
襄州区党校2018年部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
襄州区党校2018年收入总计1240.15万元,其中:财政拨款收入1158.75万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,年初结转和结余81.4万元。
襄州区党校2018年支出总计1240.15万元。其中:一般公共服务支出1129.45万元,社会保障和就业支出19.62万元,年末结转和结余91.08万元。
附表:收入支出决算总表(公开01表)
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门:中共襄阳市襄州区委党校 |
| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,158.75 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 1,129.45 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 19.62 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
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| 53 |
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本年收入合计 | 25 | 1,158.75 | 本年支出合计 | 54 | 1,149.06 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 81.40 | 年末结转和结余 | 56 | 91.08 |
| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 1,240.15 | 总计 | 58 | 1,240.15 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算情况说明
襄州区党校2018年本年收入合计1158.75万元,其中:财政拨款收入1158.75万元,占收入总额的100%;上级补助收入0万元,占收入总额的0%;事业收入0万元,占收入总额的0%;经营收入0万元,占收入总额的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入总额的0%;其他收入0万元,占收入总额的0%。
附表:收入决算表(公开02表)
收入决算表 |
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| 公开02表 |
部门:中共襄阳市襄州区委党校 |
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| 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,158.75 | 1,158.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 1,139.13 | 1,139.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 1,139.13 | 1,139.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050802 | 干部教育 | 1,139.13 | 1,139.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算情况说明
襄州区党校2018年本年支出合计1149.06万元,其中:基本支出540.9万元,占支出总额的47%;项目支出608.16万元,占支出总额的53%。
附表:支出决算表(公开03表)
支出决算表 |
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| 公开03表 |
部门:中共襄阳市襄州区委党校 |
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| 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,149.06 | 540.90 | 608.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 1,129.45 | 521.29 | 608.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 1,129.45 | 521.29 | 608.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050802 | 干部教育 | 1,129.45 | 521.29 | 608.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
襄州区党校2018年财政拨款收入总计1240.15万元,其中:一般公共预算财政拨款1240.15万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
襄州区党校2018年财政拨款支出总计1149.06万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1149.06万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。
附表:财政拨款收支总表(公开04表)
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
部门:中共襄阳市襄州区委党校 |
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| 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,158.75 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 1,129.45 | 1,129.45 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 19.62 | 19.62 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1,158.75 | 本年支出合计 | 53 | 1,149.06 | 1,149.06 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 81.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 91.08 | 91.08 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 81.40 |
| 55 |
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 1,240.15 | 总计 | 58 | 1,240.15 | 1,240.15 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
襄州区党校2018年一般公共预算财政拨款支出1149.06万元,其中:基本支出540.9万元,包括教育支出521.29万元;医疗支出19.62万元。
项目支出608.16万元,包括干部教育培训经费支出62.8,专项业务经费50万元,基础设施建设支出495.36万元。
附表:一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
部门:中共襄阳市襄州区委党校 |
| 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,149.06 | 540.90 | 608.16 |
205 | 教育支出 | 1,129.45 | 521.29 | 608.16 |
20508 | 进修及培训 | 1,129.45 | 521.29 | 608.16 |
2050802 | 干部教育 | 1,129.45 | 521.29 | 608.16 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.62 | 19.62 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.62 | 19.62 | 0.00 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
襄州区党校2018年财政拨款基本支出540.9万元,其中:人员经费423.48万元,主要包括:基本工资123.25万元、津贴补贴103.68万元、奖金66.88万元、伙食补助费0万元、绩效工资5.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.63万元、职业年金缴费0万元、职业基本医疗保险缴费19.62万元、公务员医疗补助缴费8.44万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金22.2万元、医疗费1.49万元、其他工资福利支出3.26万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金16.02万元、生活补助1.67万元,对其他个人和家庭的补助1.24万元;
公用经费117.42万元,主要包括:办公费5.62万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.7万元、电费23.05万元、邮电费0.48万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.05万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费1.93万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费31.19万元、公务接待费3.27万元、专用材料费0万元、劳务费10.3万元、委托业务费14.07万元、工会经费4.02万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.98万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出16.56万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。
附表:一般公共预算财政拨款基本支出表(公开06表)
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| 公开06表 |
部门:中共襄阳市襄州区委党校 |
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| 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
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301 | 工资福利支出 | 399.50 | 302 | 商品和服务支出 | 117.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 123.25 | 30201 | 办公费 | 5.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 103.68 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 66.88 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 5.06 | 30205 | 水费 | 1.70 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.63 | 30206 | 电费 | 23.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.44 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 4.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 22.20 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.49 | 30213 | 维修(护)费 | 1.93 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.26 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 31.19 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 3.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.02 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 14.07 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.24 | 30239 | 其他交通费用 | 0.98 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.56 |
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人员经费合计 | 423.48 | 公用经费合计 | 117.42 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
襄州区党校2018年“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元,支出决算为3.27万元,完成预算的96%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为3.4万元,支出决算为3.27万元,完成预算的96%。决算数小于预算数主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出;二是进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待次数、接待人数,降低接待费用标准。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
襄州区党校2018年“三公经费”支出3.27万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%;公务接待费3.27万元,占96%。
1.因公出国(境)费0万元。
因公出国(境)费支出决算比2018年减少0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2018年,共有0辆公务车。
3.公务接待费3.27万元。2018年,公务接待38批次,办公务接待223人次。主要用于兄弟单位、帮扶单位进行学习交流等。
公务接待费支出决算比2017年增减0.13万元,减主要原因:我单位认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,从严控制 “三公”经费支出,减少公务接待次数、接待人数,降低接待费用标准。
附表:财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07)
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
部门:中共襄阳市襄州区委党校 |
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| 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.4 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.27 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
无政府性基金预算财政拨款
附表:政府性基金预算财政拨款支出决算表(公开08)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
部门:中共襄阳市襄州区委党校 |
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| 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、机关运行经费支出情况
2018年襄州区党校机关运行经费支出117.42万元,其中:办公费5.62万元、印刷费0.2万元、手续费0万元、水费1.7万元、电费23.05万元、邮电费0.48万元、差旅费4.05万元、维修费1.93万元、培训费31.19万元、公务招待费3.27万元、劳务费10.3万元、委托业务费14.07万元、工会经费4.02万元、其他交通费0.98万元、其他商品和服务支出16.56万元。
2018年机关运行经费支出预算为75.6万元,支出决算为117.42万元,完成预算的155%。比2017年减少13.01万元,下降11%。主要原因是2018年维修费减少。
十、政府采购支出情况
2018年襄州区党校政府采购支出总额18.6346万元,其中: 政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出17.8346万元、政府采购服务支出0万元。
2018年政府采购决算数比2017年增加减少96.7万元,主要原因:2017年需要购买添置新学员楼用品。
十一、国有资产占用情况
截止2018年12月31日,我单位资产总额605.38万元,其中流动资产93.42万元,固定资产511.96万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物338.43万元,汽车0辆 0万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产173.53万元。与上年相比,本年资产总额无增减。
十一、预算绩效评价情况
2018年我单位共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排112.8万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。