2025年襄州区委党校预算公开说明
目录:
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责:
党校主要职责是:
(一)贯彻落实中央、省市关于党校工作的方针政策和决策部署,落实区委工作要求,做好轮训科级领导干部,培训中青年干部及后备干部,培训理论骨干和村(社区)干部、宣传纪检政法共青团干部及其他类别干部。
(二)承担全区公务员的培训工作。
(三)承担民主党派领导干部、无党派代表人士、统一战线系统干部、非中共党员干部的培训工作。
(四)协助有关部门对学员在学习期间的表现进行考核。
(五)举办在职干部读书班和专题讲座,对干部理论学习进行辅导。
(六)围绕国际国内出现的新情况,围绕党的中心工作和区委、区政府工作中的重大问题,开展科学研究,为区委、区政府决策服务。
(七)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况:
党校内设机构共7个,分别是:办公室、政工股、教研股、学员组织股、教务股、行管股、党外人才培训股。离退休干部股负责离退休干部工作。工、青、妇等群团机构按有关章程和规定设置。
党校实有人数55人(其中:在职24人,离退休31人),总编制数31人,其中:参公编制27人(其中:工勤2人)、事业编制4人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2025年党校收入预算607.32万元,比2024年部门预算收入增加8.22万元,增长1.4%。其中:财政拨款收入607.32万元,其他收入0万元。
2.预算支出情况:2025年党校支出预算607.32万元,比2024年部门预算支出增加8.22万元,增长1.4%。其中,基本支出467.35万元,占总支出77%;项目支出78.26万元,占总支出13%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):财政拨款520.37万元,比2024年预算数增加26.55万元,增长5% 。主要原因是:在职人员工资晋级晋档,人员经费增加。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款33.72万元,比2024年预算数减少2.55万元,下降7% 。主要原因是:2024年有在职转退休人员,在职人员减少,经费减少。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政拨款22.37万元,比2024年预算数减少14.36万元,下降39% 。主要原因是:2024年有在职转退休人员,在职人员减少,经费减少。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款30.86万元,比2024年预算数减少1.42万元,下降4% 。主要原因是:2024年有在职转退休人员,在职人员减少,经费减少。
3.政府性基金预算情况:
2025年度政府性基金支出0万元,主要原因是:我单位无此项预算。
4.国有资本经营预算情况:
2025年度国有资本经营预算支出0万元,主要原因是:我单位无此项预算。
四、机关运行经费安排情况:
党校2025年日常公用经费支出预算61.71万元,其中:商品和服务支出61.71万元,资本性支出0万元;与2024年40.9万元相比增加20.81万元,增长50%。主要原因是:按照财政局要求,非税收入安排的支出列入公用支出中,日常公用经费支出增长。其中:办公费26.99万元、印刷费0.25万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.25万元、电费1.59万元、邮电费3.45万元、物业管理费0.69万元、差旅费2.44万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.23万元、租赁费0万元、会议费2.99万元、培训费1.38万元、公务接待费0.78万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费3.67万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出17万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2025年党校财政拨款“三公”经费支出预算0.78万元,与上年相比支出减少0.07万元,下降8%,主要是:一是过紧日子,压缩开支;二是在职人员比上年减少,人头经费减少。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2025年党校因公出国(境)费预算安排0万元。主要原因是:我单位无因公出国(境)安排。
(二)公务接待费
2025年党校公务接待费预算安排0.78万元。主要用于:对外业务交流、教学培训等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.07万元,下降8%,主要原因是:一是过紧日子,压缩开支;二是在职人员比上年减少,人头经费减少。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2025年党校公务用车购置预算安排支出0万元,主要原因是:我单位无公务用车购置及运行费预算。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:党校2025年政府采购预算安排0.69万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0.69万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排0.69万元,部门自筹资金安排0万元。较上年4.275万元减少3.585万元,下降83%,主要原因是提高过紧日子思想,压缩开支。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,党校资产总额2422.81万元,其中流动资产4.45万元,固定资2418.36万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物2107.85万元,汽车0辆0万元,单价50万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产310.51万元。与上年相比,本年资产总额减少12.05万元(其中:新购置固定资产10.67万元,处置移交一辆公车22.72万元)。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我部门共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排78.26万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
党校2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
党校2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表