财政拨款收支总表.xls
国有资本经营预算支出表.xls
收入总表.xls
收支总表.xls
项目支出表.xls
一般公共预算“三公”经费支出表.xls
一般公共预算基本支出表.xls
一般公共预算支出表.xls
政府性基金预算支出表.xls
支出总表.xls
目录:
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责:
2023年9月20日,经报湖北省人民政府备案,襄阳市人民政府批准,襄阳市襄州区设立浩然街道。同时设立襄阳市襄州区浩然街道办事处财政所为襄阳市襄州区财政局的派出机构。
浩然街道办事处财政所的主要职责是:
1. 贯彻和执行国家财政政策、税收的方针、政策,执行国家财政、预算、财务会计等方面的法律、法规制度和办法,发挥财政对经济的调控作用;
2. 根据国民经济要求和地方经济发展战略,编制和执行财政预算,制定襄州区浩然街道办事处的年度财政预算,并按照预算执行,编制年度财政决算,确保公共财政的合理使用和管理;
3. 管理和监督财政资金,财政所负责管理和监督浩然街道办事处的财政资金,包括财政拨款、政府采购、政府投资建设和政府债务等方面,监督各行政事业单位、社区的财务活动,检查财务制度的执行情况,确保财政资金的安全和有效使用;
4. 严格控制财政支出,正确处理财政分配关系,优先安排对社会保障、教育、农业、行政等各项支出,统一制定相应的开支范围和标准,保障经济建设和社会事业发展的资金供给;
5. 承办浩然街道党工委、办事处和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况:
浩然街道办事处财政所内设机构共2个办公室,分别是:财务室、三资代理服务办公室。浩然街道办事处财政所实有人数7人(其中:在职7人),总编制数7人,其中:行政编制0人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制7人(其中:事业专业技术0人、工勤人员0人)。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2024年浩然办事处财政所收入预算117.43万元,比2023年部门预算收入增加117.43元,增长100%。其中:财政拨款收入117.43万元,其他收入0万元。
2.预算支出情况:2024年浩然办事处财政所支出预算117.43万元,比2023年部门预算支出增加117.43万元,增长100%。其中,基本支出117.43万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):财政拨款90.29万元,比2023年预算数增加90.29万元,增长100% 。主要原因是:单位新增;
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款10.63万元,比2023年预算数增加10.63万元,增长100% 。主要原因是:单位新增;
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款6.38万元,比2023年预算数增加6.38万元,增长100% 。主要原因是:单位新增;
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款0.56万元,比2023年预算数增加0.56万元,增长100% 。主要原因是:单位新增;
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款9.57万元,比2023年预算数增加9.57万元,增长100% 。主要原因是:单位新增。
3.政府性基金预算情况:
2024年度政府性基金支出0万元。
4.国有资本经营预算情况:
2024年度国有资本经营预算支出0万元。
四、 机关运行经费安排情况:
浩然办事处财政所2024年日常公用经费支出预算7.94万元,其中:商品和服务支出7.94万元,资本性支出0万元;与2023年相比增加7.94万元,增长100%。主要原因是:单位新增。其中:办公费0.91万元、印刷费0.15万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.08万元、电费0.48万元、邮电费1.05万元、物业管理费0.21万元、差旅费0.74万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.07万元、租赁费0万元、会议费0.91万元、培训费0.42万元、公务接待费0.20万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.22万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出1.50万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2024年浩然街道办事处财政所财政拨款“三公”经费支出预算0.20万元,与上年相比支出增加0.20万元,增长100%,主要是:单位新增。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2024年浩然街道办事处财政所因公出国(境)费预算安排0万元。
(二)公务接待费
2024年浩然街道办事处财政所公务接待费预算安排0.20万元。主要用于:日常公务接待支出。与上年相比支出增加0.20万元,增长100%,主要原因是:单位新增。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2024年浩然街道办事处财政所公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位无公务用车。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:浩然街道办事处财政所2024年政府采购预算安排1.85万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排1.85万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排1.85万元,部门自筹资金安排0万元。较上年增加(减少)1.85万元,增长100%,主要原因是:单位新增。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,浩然办事处财政所资产总额0万元,其中流动资产0万元,固定资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
浩然办事处财政所2024年无项目预算申报,所以项目申报表为空表。
浩然办事处财政所2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
浩然办事处财政所2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、国有资本经营预算收入支出表