2024年襄州区金华街道城市运行管理中心预算公开说明
2024年01月19日 17:38襄州区金华街道办事处
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2024年襄州区金华街道城市运行管理中心

预算公开说明

目录:

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责:

金华街道城市运行管理中心主要职责是:主要侧重于抓处置、强实战,对城市治理具体问题妥善处置,对重点难点问题开展联勤联动。主要负责组织辖区相关机构、执法力量开展网格巡查,发现问题及时处置或上报;负责城市运行管理机构分配工单的转办河处置;负责对辖区内公共管理、公共安全、公共服务等进行综合分析和检测。

二、机构设置情况:

金华街道城市运行管理中心内设机构共1个,实有人数5人(其中:在职5人,离退休0人),总编制数11人,其中:事业编制5人(其中:事业管理4人,工勤1名)

    三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2024年金华街道城市运行管理中心收入预算83.41万元,比2023年单位预算收入增加83.41万元,增长100%。其中:财政拨款收入83.41万元,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2024年金华街道城市运行管理中心支出预算83.41万元,比2023年部门预算支出增加83.41万元,增长100%。其中,基本支出83.41万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):财政拨款62.22万元,比2023年预算数增加62.22万元,增长100% 。主要原因是:单位新成,2023年未做此项预算。

2)社会保障(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款7.72万元,比2023年预算数增加7.72万元,增长100% 。主要原因是:单位新成,2023年未做此项预算。

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款6.69万元,比2023年预算数增加6.69万元,增长100% 。主要原因是:单位新成,2023年未做此项预算。

4)保障住房支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款6.79万元。比2023年预算数增加6.79万元,增长100%。主要原因是:单位新成立,2023年未做此项预算。

3.政府性基金预算情况:

金华街道城市运行管理中心2024年无政府性预算。

4.国有资本经营预算情况:

金华街道城市运行管理中心2024年无国有资本经营预算。

    四、机关运行经费安排情况:

金华街道城市运行管理中心2024年日常公用经费支出预算5.67万元,2023年预算数增加5.67万元,增长100% 。主要原因是:单位新成立,2023年未做此项预算。其中:商品和服务支出5.67万元,资本性支出0万元;其中:办公费0.65万元、印刷费0.11万元、水费0.06万元、电费0.35万元、邮电费0.75万元、物业管理费0.15万元、差旅费0.53万元、维修(护)费0.05万元、会议费0.65万元、培训费0.30万元、公务接待费0.14万元、福利费0.87万元、其他商品和服务支出1.07万元。

    五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2024年金华街道城市运行管理中心财政拨款“三公”经费支出预算0.14万元,与上年相比支出增加0.14万元,增长100%,主要是:单位新成立,2023年未做此项预算。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2024年金华街道城市运行管理中心无因公出国(境)费预算安排。

(二)公务接待费

2024年金华街道城市运行管理中心公务接待费预算安排   万元。主要用于:公务接待。主要用于:公务接待。与上年相比支出增加0.14万元,增长100%,主要原因是:单位新成立,2023年未做此项预算。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年金华街道城市运行管理中心无公务用车购置预算安排。

    六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:金华街道城市运行管理中心2024年无政府采购预算安排,主要原因是我单位2024年无政府采购预算安排。

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,金华办事处城市运行管理中心资产总额0万元,其中流动资产0万元,固定资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元。

    八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

    九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

金华街道城市运行管理中心2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

金华街道城市运行管理中心2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

    十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:1、收支总表.xlsx
2、收入总表.xlsx
3、支出总表.xlsx
4、财政拨款收支总表.xlsx
5、一般公共预算支出表.xlsx
6、一般公共预算基本支出表.xlsx
7、一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
8、政府性基金预算支出表.xlsx
9、项目支出表.xlsx
10、项目申报表.xlsx
11、国有资本经营预算支出表、.et
 

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