襄州区2021年度政府决算
2022年11月02日 17:05襄州区
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一、政府决算报告

二、转移支付执行情况说明

三、举借政府债务情况说明

四、预算绩效工作开展情况说明

五、本级汇总一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

六、一般公共预算决算情况

七、政府性基金预算决算情况

八、国有资本经营预算决算情况

九、社会保险基金预算决算情况

十、地方政府债务情况


附件:

附1、关于襄州区2021年财政决算情况的报告

襄州区人民政府

关于襄州区2021年财政决算的报告

——2022年10月28日在区六届人大常委会第七次会议上

区财政局局长    鄢少辉  


主任、各位副主任、各位委员:

受区政府委托,现将2021年全区财政决算报告如下,请予审议,并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2021年全区财政决算情况

2021年,面对错综复杂经济形势,在区委的正确领导和区人大及其常委会的依法监督下,财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,统筹疫情防控和经济社会发展,全面落实积极的财政政策,全力组织财政收入,不断优化支出结构,全力做好“六稳”“六保”工作,推动全区经济社会健康有序发展,财政运行总体平稳,重点支出保障坚实有力。

(一)公共财政预算收支决算情况

2021年全区财政决算总收入664451万元,为调整预算的93.6%。收入分项目情况是:

1.地方公共财政预算收入181010万元,为调整预算的100%。其中:税收收入完成141113万元,为调整预算的98.7%;非税收入完成39897万元,为调整预算的104.9%。

2.转移性收入192153万元,比预算调整增加了8225万元。主要是在决算办理期间,省、市财政增加了县级基本财力保障补助9009万元,革命老区转移支付1481万元,调资补助1371万元,产粮油大县奖励资金238万元,其他一般性转移支付3890万元。另外,根据有关政策调减了部分转移支付7764万元。

3.专项转移支付225133万元。

4.债券收入51929万元。

5.上年结余、调入资金14226万元。

2021年财政决算总支出637864万元,为调整预算的89.9%。支出分项目情况是:

1.区本级支出554746万元,为调整预算的85.4%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出47871万元;国防支出434万元;公共安全支出17445万元;教育支出127206万元;科学技术支出4093万元;文化旅游体育与传媒支出14407万元;社会保障和就业支出71990万元;卫生健康支出53524万元;节能环保支出9175万元;城乡社区支出25947万元;农林水支出129360万元;交通运输支出20279万元;资源勘探工业信息等支出1812万元;商业服务业等支出1793万元;援助其他地区支出579万元;自然资源海洋气象等支出5892万元;住房保障支出1601万元;粮油物资储备支出7224万元;灾害防治及应急管理支出1476万元;其他支出9万元;债务付息支出12629万元。

2.上解支出42261万元。

3.地方政府一般债券还本支出40827万元。

4.补充预算稳定调节基金30万元。

收支相抵,年终结余26587万元(主要是部分转移支付未形成实际支出,按照收付实现制的要求在2022年度列支)。

(二)政府性基金收支决算情况

2021年,政府性基金总收入274434万元,为调整预算的114%。其中:本级当年基金收入134897万元,为调整预算的101.4%;专项转移支付收入10833万元;地方政府新增专项债券收入66500万元;再融资专项债券安排的还本收入47060万元;上年结余、调入资金15144万元。

2021年,政府性基金总支出219266万元,为调整预算的91.1%。其中:本级当年基金支出162505万元,为调整预算的83.1%;地方政府专项债券还本支出51550万元;调出资金5211万元。

收支相抵,年终结余55168万元(主要是尚未使用的专项债券,按规定结转在2022年度列支)。

(三)社会保险基金收支决算情况

2021年,社会保险基金收入362242万元,为预算数的140.1%(增幅较大的原因为:根据上级要求,社保基金决算时收入中包含中央调剂金10.67亿元)。社会保险基金支出359438万元,为预算数的137.6%。收支相抵,当年结余2804万元。

(四)国有资本经营预算收支决算情况

2021年,全区国有资本经营预算收入364万元,为预算数的282.2%(增幅较大的原因为:上级补助增加224万元)。全区国有资本经营预算支出300万元,为预算数的232.6%。收支相抵,当年结余64万元。

(五)政府债务情况

2021年,省财政厅下达我区政府债务限额为877023万元。其中:一般债务限额429571万元;专项债务限额447452万元。

截至2021年底,我区政府负有偿还责任债务的余额为787771万元,为限额的89.8%。其中:一般债务余额380513万元,为限额的88.6%;专项债务余额407258万元,为限额的91%。

二、2021年主要工作情况

2021年,财税部门认真落实区委、区政府决策部署和区人大有关决议,充分发挥职能,注重支出质效,助力全区经济平稳运行。

(一)奋力抓收入,提升财政保障能力。强化收入征管始终紧盯财政收入目标,牢记职责,迎难而上,强化部门协作,形成齐抓共管征收局面。全年地方公共财政收入呈现稳步增长态势。强化财源培育充分发挥财税政策杠杆作用,加大战略性新兴产业、中小企业支持力度,及时兑现各类政策奖励资金1.25亿元,激发企业活力,壮大税源经济。强化争资争项。抢抓“十四五”规划启动和地区振兴发展政策机遇,积极向上汇报、对接,全年向上争取资金25.5亿元,保障了重点领域支出需求,为统筹疫情防控和经济社会发展提供了坚实的财力保障。

(二)加力促复苏,推动经济高质量发展。积极落实减税降费政策。高效落实惠企助企政策,降低实体经济企业成本,确保政策的普惠性和精准性。2021年全区累计减税降费1.35亿元,有力纾解企业困难,稳定市场主体。积极支持企业发展。转变支持发展方式,通过融资担保、创业担保贷款财政贴息、政府采购合同融资等措施,持续为中小微企业“供氧输血”。2021年,审核创业担保贷款1074笔,金额2.37亿元,拨付财政贴息资金1171万元。积极谋划项目稳投资。谋划债券项目33个,争取地方政府债券8.5亿元,投向社会事业、生态环保、市政及交通基础设施等领域,充分发挥引导效益,有效拉动投资。

(三)全力惠民生,持续增进民生福祉。牢固树立过“紧日子”思想,优化财政支出结构,坚持财政投入向民生领域倾斜,全年民生投入占总支出的比重达到80%以上。全力支持乡村振兴。区本级投入1.5亿元,持续巩固拓展脱贫攻坚成果。统筹各级各类乡村建设发展资金3.3亿元,扶持产业发展,补齐基础设施短板,支持全区乡村振兴。全力支持生态环境建设。贯彻落实促进绿色发展的各项财税政策,投入1.37亿元支持打好蓝天、碧水、净土保卫战,打好“十年禁渔”持久战。全力支持教育文化事业发展。投入12.7亿元,保障全区教职工工资及时足额发放,全面落实各学段生均公用经费、扶学助困政策,全力支持区五中、八中、十中、二幼等学校建设,推动教育事业健康有序发展。投入2127万元支持文化惠民工程建设。全力做好社会保障工作。全年拨付社会保障、卫生健康支出12.5亿元,支持医疗卫生体制改革,全面落实医疗卫生、社会救助、稳岗就业、养老保险财政补助等政策,全力支持疫情防控,切实保障和改善民生。

(四)着力防风险,牢牢守住安全底线。积极防范政府债务风险。严格落实地方政府债务限额管理和预算管理有关要求,完善常态化监测、风险评估预警,有序化解隐性债务存量,坚决遏制增量。有效防范“三保”风险。足额编制“三保”支出预算,优先保障“三保”支出,强化预算约束,兜牢“三保”底线。着力防范库款风险。强化库款调度和监测预警,严格控制新增暂付性款项规模,开展全区暂付性款项清理工作,保障好预算支出资金需要。

(五)聚力提质效,强化财政治理能力。预算管理一体化改革全面推进。全区428家预算单位全部纳入预算一体化系统管理,实现了预算执行与预算编制、账务处理及决算管理等全流程全生命周期管理。政府采购管理不断规范。全年受理政府采购备案2273条(次),采购合同备案金额1.3亿元,节约资金920万元。财政投资评审职能有效发挥。全年评审项目31个,审减金额1.2亿元,审减率14.3%。资金绩效管理持续加强。对区直12家单位、96个项目支出开展绩效自评及财政重点评价,评价资金7.4亿元。  

2021年,我区财政预算执行情况总体良好,但从财政决算和审计情况看,仍存在一些薄弱环节:财政持续增收的难度加大,民生性增支因素不断叠加,财政收支平衡的压力短期内将持续存在;财政支出结构仍待优化,部门绩效理念仍不够深入;政府性债务风险虽总体可控,但偿债压力递增。针对存在的问题,我们将按此次常委会审议要求,结合年度决算审计意见,在今后工作中采取切实有效的措施认真落实整改,加以完善。

主任、各位副主任、各位委员,2022年,在财政收支紧平衡的新形势下,我们将求真务实,担当作为,加强财政资源统筹,牢固树立过“紧日子”思想,持续优化支出结构,切实做到集中财力办大事,推动资金使用效益再提升,为加快推进襄州现代化“一心四区”建设,打造汉江流域高质量发展标杆城市先行区作出财政贡献!


附2、襄州区2021年转移支付情况说明

襄州区2021年转移支付情况说明

2021年上级补助收入417268万元,其中:返还性收入22215万元;一般性转移支付收入379671万元;专项拨款补助收入15400万元。具体明细如下:  

返还性收入22215万元,其中:增值税税收返还收入2164万元,消费税税收返还收入9万元,增值税“五五分享”税收返还收入17230万元,所得税基数返还收入1148元。  

一般性转移支付收入379671万元,其中:均衡性转移支付补助收入24874万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入73691万元;结算补助收入33729万元;产粮油大县奖励资金11483万元;重点生态功能区转移支付19783万元;固定补助收入49247万元;革命老区转移支付收入1481万元;民族地区转移支付16万元;贫困地区转移支付困难补助3559万元;公共安全共同财政事权转移支付收入3635万元;教育共同财政事权转移支付收入13152万元;科学技术共同财政事权转移支付收入50万元;文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1098万元;社会保障和就业共同财政事权转移支付收入42114万元;医疗卫生共同财政事权转移支付收入37827万元;农林水共同财政事权转移支付收入52622万元;交通运输共同财政事权转移支付收入6470万元;住房保障共同财政事权转移支付收入1416万元;粮油物资储备共同财政事权转移支付收入2207万元;灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入630万元;其他一般性转移支付收入587万元。

专项拨款补助收入15400万元,其中:一般公共服务支出135万元;国防支出6万元;教育支出103万元;科学技术支出100万元;文化体育与传媒支出365万元;社会保障和就业支出319万元;卫生健康支出527万元;节能环保支出1039万元;农林水支出8621万元;资源勘探信息等支出1593万元;商业服务业等支出218万元;自然资源海洋气象等346万元;住房保障支出1865万元;粮油物资储备支出82万元;灾害防治及应急管理支出31万元;其他支出50万元。  

预算安排使用情况:返还性收入、体制补助收入、均衡性转移支付补助收入、固定数额转移支付等主要安排用于人员工资、个人部分及基本公用支出等。重点生态功能区主要用于生态环境保护及基本公共服务支出。结算补助用于基层政权建设项目。义务教育转移支付收入用于教育生均公用费、校舍改造等、基本养老保险和低保等转移支付收入用民生保障支出、新型农村合作医疗等转移支付收入专项用农村合作医疗、农村综合改革转移支付收入农村一事一议等项目、产粮油大县奖励资金收入用支持粮食油生产、产业发展、仓储、运输等。专项转移支付收入主要根据上级下达专项用途安排预算。

对下转移支付情况:按照改革要求,乡镇实行镇财区管,全部纳入年初预算,不存在对下转移支付。



附3、关于举借债务情况说明

举借债务情况说明

一、债务限额余额情况。

2021年省财政厅下达我区政府债务限额为877023万元,其中:一般债务限额429571万元;专项债务限额447452万元。我区政府负有偿还责任债务的余额为787771万元,占政府债务限额的89.8%。其中:一般债务余380513万元, 为限额的88.6%;专项债务余额407258万元,为限额的91%。政府债务严格在限额内规范举借使用、期限结构合理、债务风险可控。

二、政府债券发行情况。

2021年,省财政厅发行我区政府债券84979万元。其中一般债券18479万元;专项债券资金66500万元。为更好发挥新增债券的使用效益,我们在确保政府债券资金依法合规使用前提下,加快债券资金拨付进度,并督促项目单位及时使用并形成实物工作量。截至目前,所有债券资金财政拨付进度达到100%,项目单位使用率95%,其中一般债券使用率100%,专项债券使用率89%。在债券发行和债券资金使用上在全市各县市区中名列前茅,2021年市财政局对我区的考核达到优秀等级。地方政府债券的发行,极大的解决了我区财政资金紧张的问题,对促进我区经济社会可持续发展,起着不可替代的作用。

三、政府债券还本付息情况。

2021年偿还到期债券本金92350万元,其中通过再融资债券还款66281万元,本级预算还款26069万元;偿还利息28037万元,均通过本级预算偿还。

四、隐性债务化解情况。

经省财政厅确认,我区隐性债务认定金额为334050万元。截止到2021年我区已化解68656万元,隐形债务余额尚有265394万元。同时区财政局在“财政部监测平台”按月上报隐性债务变动情况,建立动态监测和跟踪机制,严控新增债务,积极研究化解隐性债务实施方案,消除风险隐患。


附4、襄州区预算绩效评价2021年工作开展情况说明

襄州区2021年预算绩效管理工作开展情况

 2021年,预算绩效管理股采取切实可行措施,紧紧围绕“制度建设、绩效目标、运行监控和绩效评价”四个中心工作,全面推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益,各项工作取得显著成效。

一、2021年工作开展情况

(一)制度体系建设不断健全

根据国家和省厅有关要求,我们把制度建设作为全面实施绩效管理工作的首要环节。在原有一系列制度的基础上,配套出台了《区财政局2021年预算绩效管理目标责任制考核办法》、《区财政局预算管理督查评价后备人员管理暂行办法》等配套制度,对全面预算绩效管理的实施及人员配备等环节工作规程做出了较为明确规定,为我区构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系提供了制度及后备人员保障。

(二)绩效目标管理持续开展

1、项目支出绩效目标

2021年预算项目支出绩效目标编报工作按照“谁申请资金、谁设置绩效目标”的原则,与部门预算编制工作同步开展,区直部门和单位申请的所有预算资金均按要求填报《项目绩效目标申报表》。区直部门和单位共填报《项目绩效目标申报表》750份,已基本达到绩效目标申报管理全覆盖。

2、部门整体支出绩效目标

根据《区财政局关于做好2021年预算绩效目标编报工作的通知》要求,区直56家一级部门(单位)均按照部门职责、年度规划和计划工作任务编报了部门(单位)整体支出绩效目标,编报数占一级部门(单位)数的78 %。

(三)运行跟踪监控持续推进

按照《区财政局关于开展2021年区级预算绩效监控工作的通知》要求,我区绩效目标监控工作采取普遍监控与重点监控相结合的方式开展。普遍监控范围是年度财政批复的所有支出项目均需开展绩效运行跟踪监控,实现绩效运行监控全覆盖;对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的223个项目开展了绩效跟踪重点监控,监控内容主要包括绩效目标完成情况、预算执行情况、资金使用情况和存在问题及整改措施等,绩效重点监控资金量12.87亿元。

(四)绩效评价工作稳步推进

2021年工作中,我局认真贯彻落实省财政厅关于加强预算绩效管理工作的各项部署,稳步推进财政支出绩效评价工作。于2021年3月印发《区财政局关于开展2020年度预算部门财政支出绩效评价工作的通知》(襄州财绩发〔2021〕8号),采取自评与重点评价相结合的方式,对区直14家单位2020年度部门整体支出及96个项目支出开展了绩效自评及财政重点评价工作,评价资金量7.36亿元。

(五)宣传培训调研扎实开展

为保证绩效管理工作扎实有效开展,采取多种形式开展宣传培训及调研工作。在人员培训方面,组织绩效股人员深入乡村振兴局等部门开展绩效管理政策及实际操作讲解,培训人员达800余人次;在绩效调研方面,撰写的两篇调研材料,均被市级刊物采用(其中,一篇被评为本年度省级优秀论文,并被省财政厅推荐参加财政部举办的年度征文活动评选)。

二、工作取得的成效

(一)树立了稳固的绩效理念

通过近年来预算绩效管理工作的不断深入开展,预算单位重视财政支出的绩效管理,以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念已稳固形成。同时,预算编制的科学性、效益性不断提升,促进了预算单位不断完善内部管理,自觉加强对资金的绩效管理,绩效理念稳固树立,理财水平不断提高。

(二)增强了单位的绩效责任

通过近年来绩效业务培训的持续开展,各预算单位能够结合项目实际较明确的梳理绩效指标内容及指标值,也能清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益,其项目实施和绩效管理得到了进一步融合,预算单位绩效管理自我约束意识及责任意识明显提高。

(三)提高了资金的使用效益。

通过近年来预算绩效管理体系的不断完善,在事前有绩效评估、绩效目标编报,事中有定期开展的预算执行进度与绩效运行情况的跟踪监控,事后有绩效评价及将绩效评价结果作为次年预算安排的重要依据的结果应用,各预算单位逐步认识到绩效管理工作的重要性,减少了财政资金支出的随意性和盲目性,进而提高了资金的使用效益,一定程度上缓解了财政支出压力。

三、2021年襄阳市襄州区市政服务中心专项资金绩效执行情况

(一)项目预算及执行情况

年初申报2021年襄阳市襄州区市政服务中心关于市政专项资金562.40万元,经襄州区财政局批复项目预算562.40万元。纳入本次绩效评价的专项资金项目由两个独立实施的子项目组成,均为延续性项目,其中:市政设施养护及维护经费500万元、市政管理处排水泵站管理及维护经费62.4万元。

2021年2月1日、2021年4月1日,襄阳市襄州区财政局分三笔将申请的专项资金拨付到位,实际到位562.40万元,资金到位率100%。2021年度市政设施养护及维护经费实际支出5039221.05元,到位资金使用率100.78%,超额支出39221.05元;市政管理处排水泵站管理及维护经费实际支出610803.47元,到位资金使用率97.89% ,尚有结余。

(二)绩效目标及完成情况

1、绩效目标。2021年襄州区市政服务中心市政基础设施管养专项资金主要用于城区内道路、排水等城市基础设施养护、养护管理人员工资、设备维护、养护人工、材料、机械费等,目标确保襄州区城区市政基础设施功能完好齐全、道路安全畅通及极端恶劣天气时的城市应急管理,且每年都达到提升城市市政设施管理标准;襄州区市政管理处排水泵站管理及维护专项资金目标为保障城区泵站正常抽排、 城区内无内涝无积水。

2、完成情况。2021年襄州区市政服务中心先后清理疏通排水设施长61831米,清理检查井2052个,雨水潮8261个,更换破损检查井盖516套,雨水箅子612套,清除淤泥1201立方。重点对汉津路、永安南路、新西湾路、林荫路、车城南路、交通路、航空路等重要路段排水管网进行了疏通,对检查井、雨水井进行了清理疏掏,确保了城区排水设施安全畅通,市政设施功能完好。对城区易积水路段进行了改造,完成钻石大道生资市场门面及煤厂路、交通路至荣华路路口北侧、三合巨峰门面排水管网进行改造等等。完成襄州区城区内云湾路、航空路、襄阳大道等多处路段的沥青路段灌缝86234米,完成公交站台路基塌陷、路面破损维护2291平方米等等。基本确保了城区市政基础设施功能完好齐全,道路安全通畅。在泵站管理上,对设备进行了维修更换保养,重点对连山泵站、车城南路配电柜、泵机进行了技术改造,对华强路、连山、交通路等铁路涵洞进行清淤。对移动龙吸泵进行维修保养,对防汛储备物资进行盘点,制定相关防汛预案及防汛值班表。以上措施确保泵站正常抽排、良性运转、保证城区涵洞道路无积水无内涝。

(三)、评价结果

2021年襄阳市襄州区市政设施养护及维修专项资金绩效评价得分88分、排水泵管理及维护专项资金绩效评价89分,绩效评级均为良。

(四)、发现的主要问题

1、不同项目的专项资金、专项资金与部门项目经费支出未分开核算。未能实施专款专账管理。实施单位目前实行的各项资金混合使用制度,专项资金使用不够清晰,容易混淆,对专项资金使用的合规性难以独立评价。

2、项目实施单位年初申请立项时,对单位预算目标比较笼统,不够细化。例如:2021年度市政设施养护及维护经费预算资金为500万元,未具体到人员工资、车辆运行费、养护费用等具体项目。造成对项目资金管理比较笼统。

3、部分项目绩效指标设置不够科学合理化。绩效目标申报表中部分绩效指标设置过于抽象,无定量或定性衡量标准。例如效益指标中的社会效益指标、可持续影响指标过于抽象。

(五)、建议

1、由于市政设施养护及维护项目、排水泵站管理及维护经费资金量较大,且属于延续性项目,建议项目实施单位加强针对项目的财务管理制度和项目管理制度,项目资金管理制度应合法、合规、完整,加强项目实施单位专项资金使用监管,改进完善财务管理方法,用制度管项目,用制度管资金,做到各项专项资金与部门经费分开核算,并且根据申报的明细项目进行分类核算。

2、绩效指标要紧紧围绕绩效目标进行科学设置,并且绩效指标值应该便于量化或定性反映,便于考核评价。

省划拨困难群众救助资金项目.doc

农业保险保费补贴项目.docx

附5、一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

襄州区“三公”经费决算执行情况说

   2021年我区按照党政机关厉行节约,压缩“三公”经费的要求,牢固树立过紧日子思想,严格控制“三公”经费的支出,控制接待次数、降低接待规模;加强车辆管理、控制车辆使用;严格按程序报批因公出(国)境。我区2021年公务用车购置数量为25辆、公务用车保有量为341辆;国内公务接待批次为13024次、国内公务接待人次为108597人;因公出国(境)团组数为1次(详见主要原因3);本年共发生“三公”经费支出2043.41万元,比上年增加268.23万元,比年初预算减少423.12万元(其中:公务用车购置费422.80万元,与上年相比增加185万元,比年初预算减少11.68万元;公务用车运行维护费679.51万元,与上年相比增加32.33万元,比年初预算减少86.83万元;公务接待费与上年相比增加50.65万元,比年初预算减少324.52万元;出国(境)费与上年相比增加0.26万元,比年初预算减少0.1万元),同比增长15%,占年初预算的82.8%。主要原因是:1、因乡镇机制体制改革,执法车辆增加导致公务用车运行经费增加。2、决算数据中包含部分单位未纳入财政拨款,同时因2020年疫情影响导致当年公务接待与往年相比大幅度下降。3、襄阳市生态环境局襄州分局2021年报销2016年4月-2017年3月张莎同志公派赴韩国交流学习产生因公出国(境)费用2.06万元,系生态环境局机构调整过程中领导的调整,造成此笔公派出国费用跨年度报销的情况。4、强化预算约束力,坚持“无预算不执行、超预算不执行”,树牢“过紧日子”思想,持续压减“三公”经费,保障实际需求,严把支出关,应减尽减。

                                  机构运行信息表

编制单位:襄州区                     时间:2021年度                          单位:万元

                项  目  行次预算数统计数
                栏  次12
一、“三公”经费支出1
  (一)支出合计22,466.532,043.41
     1.因公出国(境)费32.162.06
     2.公务用车购置及运行维护费41,200.811,102.30
      (1)公务用车购置费5434.48422.80
      (2)公务用车运行维护费6766.33679.51
     3.公务接待费71,263.57939.05
      (1)国内接待费8939.05
           其中:外事接待费90.00
      (2)国(境)外接待费100.00
  (二)相关统计数11
     1.因公出国(境)团组数(个)121
     2.因公出国(境)人次数(人)131
     3.公务用车购置数(辆)1425
     4.公务用车保有量(辆)15341
     5.国内公务接待批次(个)1613,024
        其中:外事接待批次(个)170
     6.国内公务接待人次(人)18108,597
        其中:外事接待人次(人)190
     7.国(境)外公务接待批次(个)200
     8.国(境)外公务接待人次(人)210

附6、一般公共预算决算情况

2021年度襄州区一般公共预算收入决算表.xls

2021年襄州区一般公共预算支出决算功能分类表.xls


2021年度襄州区一般公共预算本级支出决算经济分类表.xls

2021年度襄州区一般公共预算本级(基本)支出决算经济分类表.xls

2021年度襄州区一般公共预算转移性收支决算表.xls

2021年度襄州区地方政府一般债务限额和余额情况决算表.xls

2021年度襄州区一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表.xls

2021年度襄州区对乡镇税收返还决算表.xlsx

2021年度襄州区一般性转移支付决算表.xlsx

附7、政府性基金预算决算情况

2021年度襄州区政府性基金预算收入决算表.xls

2021年度襄州区政府性基金预算支出决算功能分类表.xls

2021年度襄州区政府性基金预算转移性收支决算表.xls

2021年度襄州区地方政府专项债务限额和余额情况决算表.xls

2021年度襄州区政府性基金专项转移支付分地区、分项目决算表.xlsx

附8、国有资本经营预算决算情况

2021年度襄州区国有资本经营预算收入决算表.xlsx

2021年度襄州区国有资本经营预算支出决算表.xlsx

2021年度襄州区国有资本经营预算转移性收支决算表.xls

2021年度襄州区国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目决算表.xlsx

附9、社会保险基金预算决算情况

2021年度襄州区社会保险基金预算收入决算表.xls

2021年度襄州区社会保险基金预算支出决算表.xls

附10、地方政府债务情况

2021年地方政府债券发行、还本付息决算表.xlsx

2021年末地方政府债务限额、余额决算数.xls

2021年度襄州区地方政府债券转贷情况表.xlsx

2021年度襄州区地方政府债券发行情况表.xlsx

                2021年债券资金安排情况表

单位:万元

项目

全区政府债券资金

新增债券

再融资债券

预算

管理

备注

小计

一般

债券

专项

债券

合计

137151

64979

10479

54500

72172



第五中学一期建设项目

1372

1372

1372



公共财政预算


G207国道征迁费用

5000

5000

5000




中医院新院区环境优化与后勤保障工程项目

1000

1000

1000




凤凰咀遗址考古工作站(陈列馆)建设项目

1500

1500

1500




唐白河特大桥工程项目

1607

1607

1607




再融资一般债券置换到期一般债券本金

27012




27012


“一江两河”治理唐白河洪山头段

30000

30000


30000


政府性基金预算


妇幼保健院综合大楼新建项目

1300

1300


1300



公路应急养护中心项目

4000

4000


4000



襄州区新建城镇公益性公墓项目

2800

2800


2800



襄阳农产品加工产业园科技孵化中心项目

4000

4000


4000



襄州区双沟镇碧清源污水处理厂扩容项目

2500

2500


2500



襄州国投重资产投资襄阳国际物流园项目(二期)

9900

9900


9900



再融资专项债券置换到期专项债券本金

45160




45160



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