2024年襄州区双沟镇财政所预算公开说明
2024年02月01日 14:45襄州区双沟镇人民政府
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2024年襄州区双沟镇财政所预算公开说明

目录:

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责:

襄州区双沟镇财政所的主要职能职责是:编制年度预决算,组织财政收入,严格财政支出,加强财政监督,发展生产,开辟财源。

二、机构设置情况:

襄州区双沟镇财政所内设机构无。财政所实有人数26(其中:在职16人,离退休10人),总编制数12人,其中:行政编制0、事业编制12人

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2024年襄州区双沟镇财政所收入预算298.58万元,比2023年部门预算收入减少62.62万元,下降17%。其中:财政拨款收入298.58万元,其他收入0万元。 

2.预算支出情况:2024年襄州区双沟镇财政所支出预算298.58万元,比2023年部门预算支出增加减少62.62万元,下降17%。其中,基本支出298.58万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):财政拨款208.13万元,比2023年预算数减少57.94万元,下降22% 。主要原因是:在职人员退休。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款45.10万元,比2023年预算数减少1.8万元,下降4% 。主要原因是:在职人员退休。

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款23.45万元,比2023年预算数减少1.51万元,下降6% 。主要原因是:在职人员退休。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款21.9万元,比2023年预算数减少1.37万元,下降6% 。主要原因是:在职人员退休。

3.政府性基金预算情况:

我单位无政府性基金预算。

4.国有资本经营预算情况:

我单位无国有资本经营预算拨款收入和支出。

四、 机关运行经费安排情况:

襄州区双沟镇财政所2024年日常公用经费支出预算18.14万元,其中:商品和服务支出18.14万元,资本性支出0万元;与2023年19.29万元相比减少1.15万元,下降6%。主要原因是:在职人员退休。其中:办公费2.08万元、印刷费0.35万元、水费0.18万元、电费1.10万元、邮电费2.40万元、物业管理费0.48万元、差旅费1.70万元、维修(护)费0.16万元、会议费2.08万元、培训费0.96万元、公务接待费0.45万元、福利费2.78万元、其他商品和服务支出3.42万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2024年襄州区双沟镇财政所财政拨款“三公”经费支出预算0.45万元,与上年相比支出减少0.03万元,下降6%,主要是:在职人员退休。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

 2024年襄州区双沟镇财政所因公出国(境)费预算安排0万元。主要用于:我单位无因公出国(境)预算。与上年相比支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位无出国(境)安排

(二)公务接待费

2024年襄州区双沟镇财政所公务接待费预算安排0.45万元。主要用于:各单位业务交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.03万元,下降6%,主要原因是:在职人员退休。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2024年襄州区双沟镇财政所公务用车购置预算安排支出0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加0万元,增长(0%,主要原因是:厉行节约,严格控制“三公”经费

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区双沟镇财政所2024年政府采购预算安排1.12万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排1.12万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排1.12万元,部门自筹资金安排0万元。较上年1.53万元减少0.41万元,下降27%,主要原因是单位落实过紧日子压缩政府采购预算

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,襄州区双沟镇财政所资产总额72.37万元,其中流动资产0万元,固定资产72.37万元,在建工程0万元,无形资产6.7万元,固定资产当中,房屋构筑物63.63万元,汽车0辆0万元,单价20万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产8.74万元。与上年相比,本年资产总额减少18.53万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我部门共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区双沟镇财政所2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区双沟镇财政所2024年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、部门整体绩效目标申报表

12、国有资本经营预算收入支出表


附件:部门整体绩效目标申报表.doc
国有资本经营预算支出表.xls
襄州区部门预算公开表(单位).xls
项目申报表.xls
 

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