2024年襄州区石桥镇经管站单位预算公开说明 目录: 一、单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 六、政府采购预算安排情况 七、国有资产占用情况 八、重点项目预算绩效情况 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 一、单位主要职责: 襄州区石桥镇经管站(单位)的主要职能是:负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体财务管理、农村集体资产管理、农村经济统计年报、村主要干部离任审计、农村兴办公益事业筹资筹劳审核工作等。 二、机构设置情况: 石桥镇经管站实有人数5人(其中:在职3人,离退休2人),总编制数5人,其中:行政编制0人、事业编制5人。 三、预算收支及增减变化情况: 1.预算收入情况:2024年石桥镇经管站收入预算55.46万元,比2023年单位预算收入减少16.34万元,下降22.76%。其中:财政拨款收入55.46万元,其他收入0万元。 2.预算支出情况:2024年石桥镇经管站支出预算55.46万元,比2023年单位预算支出减少16.34万元,下降22.76%。其中,基本支出55.46万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下: (1)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):财政拨款55.46万元,比2023年预算数增加3.89万元,增长7.54% 。主要原因是:厉行节约,严格控制预算支出。 3.政府性基金预算情况: 2024年,石桥镇经管站无政府性基金预算情况。 4.国有资本经营预算情况: 2024年,石桥镇经管站无国有资本经营预算情况。 四、机关运行经费安排情况: 石桥镇经管站2024年日常公用经费支出预算3.39万元,其中:商品和服务支出3.39万元,资本性支出0万元;与2023年4.54万元相比减少1.15万元,下降25.33%。主要原因是:厉行节约,严格控制日常公用经费预算支出。其中:办公费0.39万元、印刷费0.07万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.03万元、电费0.21万元、邮电费0.45万元、物业管理费0.09万元、差旅费0.32万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.03万元、租赁费0万元、会议费0.39万元、培训费0.18万元、公务接待费0.08万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.51万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0.64万元。 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况: 2024年石桥镇经管站财政拨款“三公”经费支出预算0.08万元,与上年相比支出减少0.03万元,下降27.27%,主要是:厉行节约,严格控制“三公”经费预算支出。分别如下: (一)因公出国(境)经费 2024年石桥镇经管站因公出国(境)费预算安排0万元。同比持平,主要原因是:无因公出国(境)费预算安排。 (二)公务接待费 2024年石桥镇经管站公务接待费预算安排0.08万元。主要用于:与其他单位交流学习等方面的接待活动。与上年相比支出减少0.03万元,下降27.27%,主要原因是:厉行节约,严格控制公务接待费预算支出。 (三)公务用车购置费及公务用车运行维护费 2024年石桥镇经管站公务用车购置预算安排支出0万元,同比持平。主要原因是:无公务用车购置预算安排支出。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,同比持平。 六、政府采购预算情况: 政府采购预算安排情况:石桥镇经管站2024年政府采购预算安排0.39万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0.39万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0.39万元,单位自筹资金安排0万元,同比净增,主要原因是增加了复印纸等办公用品。 七、国有资产占用情况: 国有资产占有情况说明:截止2023年12月31日,石桥镇经管站资产总额39.73万元,其中流动资产32.89万元,固定资产6.85万元,在建工程0万元,无形资产0万元,与上年相比,本年资产总额减少1.97万元。 八、重点项目预算绩效情况: 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2024年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 九、其他需要说明的情况: (一)对空表的说明: 石桥镇经管站2024年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。 (二)对其他情况的说明: 无。 十、专业名词解释: 1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。 2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。 8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。 9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 附表:1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出表 10、项目申报表 11、国有资本经营预算收入支出表 国有资本经营预算支出表(单位).xls
襄阳市区县部门预算公开表(单位)_发布勿动_2024-01-18.xls
项目申报表(单元).xls
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