2020年襄州区文联部门预算说明
2020年05月12日 10:26襄州区
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2020年襄州区文联部门预算说明


目录:

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金拨款支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、机关事业运行经费安排情况说明:

九、其他需要说明的事项说明

十、重点名词解释

十一、附表



 

根据《预算法》的要求,以及《关于批复2020年度部门预算的通知》(襄州财预发〔2020〕18号),现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

区文联的主要职责是:联络全区各文艺家协会和文艺工作者,搞好协调、指导和服务工作;组织开展文艺创作、评论和学术交流活动;开展各种类型的文艺活动;主办全区性文艺评奖工作;负责文化艺术交流工作;维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益;对各文艺社团进行业务指导,对文艺社团进行资格审查和管理;完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

区文联总编制数5人,实有人数5人,其中行政编制0人,事业编制5人。包括2个机关行政科室,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

文联

财政全额

5

5









三、部门主要工作任务

2020年,区文联主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神及区委、区政府工作安排部署,围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)扎实做好文艺“出精品、出人才”工作。做好2020年度重点文艺创作(出版)项目申报工作;做好已签约重点文艺创作(出版)扶持项目的跟踪服务工作;继续做好《襄阳文艺》杂志的编辑出版工作。

(二)扎实开展主题文艺活动。

(三)扎实开展文艺研究活动。开展主题文艺工作调研活动,形成调研报告。作为区文联党组中心学习组年度调研课题成果上报,为区委区政府发挥文艺的积极作用、重视和支持文艺工作提供有益参考;组织重点文艺作品专题文艺研讨推介会,形成一批文艺评论文章,促进其作品质量的提升与完善,扩大襄州区域文艺精品的社会影响力。

(四)扎实推进机关自身建设。做好综合目标管理、机关党建、党风廉政建设、文明创建、综治、法治、档案、保密、电子日志等工作,实现争先进位、创先争优。做好办公室上传下达、综合管理等工作。

四、2020年预算收支总体情况及增减变化说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2020年, 区文联部门收入预算为85.85万元,其中:一般公共预算85.85万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算85.85万元,其中:工资福利支出53.06万元,对个人和家庭的补助支出11.24万元,商品和服务支出11.55万元,项目支出10万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。较上年76.63万元减少0.78万元,主要原因是2020年按上级文件要求压缩一般性支出;项目支出为10万元,较上年0万元增加10万元,主要原因是财政调整增加文艺创作基金项目支出

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出85.85万元,主要支出项目包括:

(一)工资福利支出及对个人和家庭的补助支出64.30万元。主要用于人员工资支出。

(二)商品和服务支出11.55万元。主要用于公用经费支出。

(三)项目支出10.00万元,主要用于文艺创作经费、文学创作基金、《襄阳文艺》杂志出版、稿费发放。较上年76.63万元减少0.78万元,主要原因是2020年按上级文件要求压缩一般性支出;项目支出为10万元,较上年0万元增加10万元,主要原因是财政调整增加文艺创作基金项目支出

六、政府性基金拨款支出情况

我单位无此项预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2020年预算安排1.5万元。主要用于接待上级工作指导及外市区文联、文艺工作者等方面的接待活动。与上年相比支出下降2%,主要原因是: 文联本着厉行节约、勤俭办事的原则,合理安排各种支出,从而相应减少了各种开支。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元;公务用车购置费0万元。

八、机关事业运行经费安排情况说明:

文联机关本年日常公用经费支出预算11.55万元,其中:商品和服务支出11.55万元,资本性支出0万元;本部门所属预算单位本年日常公用经费支出预算合计11.55万元,其中:商品和服务支出11.55万元,资本性支出0万元。较上年14.51万元减少2.96万元,主要原因是公用经费调整和厉行节约原则。

、其他需要说明的事项说明

1、政府预算采购安排情况:我单位无政府采购计划。

2、国有资产占有情况说明:我单位无说明事项。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况明:我单位无重点项目。


、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附表:1.2020年收支预算表

      2.2020年收入预算表

      3.2020年支出预算表

      4.2020年财政拨款收支预算表

      5.2020年一般公共预算拨款支出预算表

      6.2020年政府性基金拨款支出预算表

      7.2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

9.2020年预算安排对比表

 

 

2020年部门预算公开表格(文联).xlsx


 

 

 


附件:
 

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