2025年襄州区急救中心预算公开说明
2025年01月10日 10:10襄州区卫生健康局
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襄州区急救中心部门预算公开表(单位)_发布勿动_.xls

襄州区急救中心国有资本经营预算支出表(单位).xls

襄州区急救中心项目申报表(单位).xls


目录:

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责:

襄州区急救中心主要职能:承担全区院前急救工作,负责全区院前急救体系日常管理;发生重大公共卫生事件时,在区公共卫生应急委员会的领导下,统筹调度全区院前急救资源,承担紧急医学救援任务。

二、机构设置情况:

襄州区急救中心内设机构共4个,分别是:办公室、调度室、咨询室、急救培训指导部。襄州区急救中心实有人数15人,编制人员11人,正在办理调动手续人员1人,三支一扶人员3人,无离退休人员。

三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2025年襄州区急救中心收入预算216.91万元,比2024年单位预算收入增加216.91万元,增长100%。其中:财政拨款收入216.91万元,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2025年襄州区急救中心支出预算216.91万元,比2024年单位预算支出增加216.91万元,增长100%。其中,基本支出176.91万元,占总支出81.6%;项目支出40万元,占总支出18.4%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款15.16万元,比2024年预算数增加15.16万元,增长100% 。主要原因是:我单位是新成立单位

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):财政拨款7.58万元,比2024年预算数增加7.58万元,增长100% 。主要原因是:我单位是新成立单位

3)卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):财政拨款166.84万元,比2024年预算数增加166.84万元,增长100% 。主要原因是:我单位是新成立单位

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款12.78万元,比2024年预算数增加12.78万元,增长100% 。主要原因是:我单位是新成立单位

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款0.8万元,比2024年预算数增加0.8万元,增长100% 。主要原因是:我单位是新成立单位

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款13.75万元,比2024年预算数增加13.75万元,增长100% 。主要原因是:我单位是新成立单位

3.政府性基金预算情况:

2025年度政府性基金支出0万元

4.国有资本经营预算情况:

2025年度国有资本经营预算支出0万元。

四、机关运行经费安排情况:

襄州区急救中心2025年日常公用经费支出预算12.23万元,其中:商品和服务支出12.23万元,资本性支出0万元;与2024年0万元相比增加12.23万元,增长100%。主要原因是:我单位是新成立单位其中:办公费1.43万元、印刷费0.24万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.12万元、电费0.76万元、邮电费1.65万元、物业管理费0.33万元、差旅费1.17万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.11万元、租赁费0万元、会议费1.43万元、培训费0.66万元、公务接待费0.31万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.67万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出2.35万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2025年襄州区急救中心财政拨款“三公”经费支出预算0.31万元,与上年相比支出增加0.31万元,增长100%,主要是:我单位是新成立单位分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2025年襄州区急救中心因公出国(境)费预算安排0万元。

(二)公务接待费

2025年襄州区急救中心公务接待费预算安排0.31万元。主要用于:单位业务往来。与上年相比支出增加0.31万元,增长100%,主要原因是:我单位是新成立单位

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025年襄州区急救中心公务用车购置预算安排支出0万元。

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区急救中心2025年政府采购预算安排2.26万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排2.26万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排2.26万元,单位自筹资金安排0万元。较上年0万元增加2.26万元,增长100%,主要原因是我单位是新成立单位

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,襄州区急救中心资产总额22.12万元,其中流动资产0万元,固定资22.12万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车00万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产22.12万元。与上年相比,本年资产总额增加6.59万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我单位共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排40万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

(一)对空表的说明:

襄州区急救中心2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区急救中心2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表


附件:
 

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