目录:
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责:
襄州区行政审批局的主要职责是:
(一)组织起草有关政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易监管的地方性规范性文件。
(二)牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,推进行政审批服务标准化和便民化。
(三)负责数字政府建设规划设计和协调推进,负责全区大数据管理工作,统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放;统筹全区政务信息系统整合;统筹全区政务网络建设和管理。
(四)负责发展和改革、农业农村、林业、商务、应急管理、住房和城乡建设、城市管理、民防、人力资源和社会保障、教育、卫生和健康、财政、民政、文化和旅游、体育、广播电视、交通运输、水利、文物、地震等方面行政许可事项的办理,并承担相应的法律责任。
(五)指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作,指导镇(街)、村(社区)行政审批和便民服务工作,推进全区“互联网+政务服务”工作。
(六)负责区政府门户网站的建设和管理,指导、监督全区政府网站建设和管理工作。
(七)负责12345政府服务热线转办的日常管理协调督办,建立公共服务热线运行规程和考核体系,负责政府热线舆情分析、评判和利用。
(八)指导协调全区公共资源交易监管工作,规范和管理公共资源交易市场主体行为。建立联动执法工作机制,组织开展监督检查。受理公共资源交易活动中的投诉举报,协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为,配合有关部门查处公职人员招标投标违纪行为。
(九)完成上级交办的其他任务。
(十)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务,进一步降低市场准入门槛,方便企业和群众办事,打造良好营商环境,不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型,为区委、区政府决策提供大数据支撑,努力建设人民满意的服务型政府。
(十一)有关职责分工。
1.与区委机构编制委员会办公室的职责分工。区行政审批局结合职能转变和“放管服”改革有关要求,推进相关行政职权的规范运行。区级部门政务服务事项的调整规范和取消下放,由区行政审批局受理,征求区委机构编制委员会办公室意见后按程序办理。区委机构编制委员会办公室牵头负责推进权责清单制度工作。
2.与区委网络安全和信息化委员会办公室的职责分工。区行政审批局负责区政府门户网站的建设和管理,指导、监督全区政府网站建设和管理工作。区委网络安全和信息化委员会办公室负责贯彻落实上级有关网络安全与信息化工作的决策部署,统筹协调全区网络安全和信息化重大问题,研究制订全区网络安全和信息化发展规划和工作标准。
3.与区发展和改革局的职责分工。区行政审批局负责区政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作,区发展和改革局负责优化营商环境、清理规范行政审批中介服务等具体工作。
4.与区市场监督管理局的职责分工。区行政审批局负责区政府推进政府职能和“放管服”改革牵头工作,区市场监督管理局负责深化商事制度改革,推进“证照分离”“多证合一”,健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。
5.与公共资源交易行业监管部门的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行业监管部门依法对本行业公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准;按照职责分工,实施监督管理,受理投诉举报并依法处理;依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查,发现问题及时查处,并将处理结果通报区行政审批局。
二、机构设置情况:
襄州区行政审批局内设9个股室和1个二级事业单位,分别是:办公室、政务服务股、政策法规股、行政审批一股、行政审批二股、行政审批三股、公共资源交易监管股、政务信息和大数据管理股、政务公开股。二级事业单位是襄州区政务服务和大数据服务中心。襄州区行政审批局实有人数29人(其中:在职26人,离退休3人),总编制数25人,其中:行政编制15人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制10人(其中:事业专业技术2人、工勤人员0人)。
三、预算收支及增减变化情况:
1.预算收入情况:2025年襄州区行政审批局收入预算1523.35万元,比2024年部门预算收入增加841.77万元,增加55.26%。其中:财政拨款收入1523.35万元,其他收入0万元。
2.预算支出情况:2025年襄州区行政审批局支出预算1523.35万元,比2024年部门预算支出增加841.77万元,增加55.26%。其中,基本支出458.24万元,占总支出30%;项目支出1026.02万元,占总支出67.35%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:
(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)及一般行政管理事务(项)、政务公开审批(项):财政拨款1265.27万元,比2024年预算数增加775.34万元,上升61.28%,主要原因是:项目类经费的支出。
(2)一般公共服务(类)数据事务(款)事业运行(项):118.23万元,比2024年预算数增加16.6万元,上升14.04%,主要原因是:财政供养人员增加。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)及行政单位离退休(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项):财政拨款67.83万元,比2024年预算数增加24.94万元,上升36.77% 。主要原因是:财政供养人员退休增加。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)及事业单位医疗(项)、其他行政事业单位医疗支出(项):财政拨款35.73万元,比2024年预算数增加0.6万元,上升1.68% 。主要原因是:财政供养人员数量增加。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款36.29万元,比2024年预算数增加25.57万元,上升70.46% 。主要原因是:住房公积金基数有所增加。
3.政府性基金预算情况:
2025年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:我单位2025年没有政府性基金支出预算安排。
4.国有资本经营预算情况:
2025年度国有资本经营预算支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:我单位2025年没有国有资本经营支出预算安排。
四、机关运行经费安排情况:
襄州区行政审批局2025年日常公用经费支出预算39.09万元,其中:商品和服务支出39.09万元,资本性支出0万元;与2024年39.62万元相比减少0.53万元,减少1.36%。主要原因是:财政供养人员减少。其中:办公费3.51万元、印刷费0.41万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.30万元、电费1.86万元、邮电费4.05万元、物业管理费0.81万元、差旅费2.86万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.27万元、租赁费0万元、会议费3.51万元、培训费1.62万元、公务接待费0.86万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费4.33万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出14.70万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:
2025年襄州区行政审批局财政拨款“三公”经费支出预算5.3万元,与上年相比支出增加0.05万元,上升0.94%,主要是:外地县市区兄弟单位前来交流学习、招商引资等方面的接待活动。分别如下:
(一)因公出国(境)经费
2025年襄州区行政审批局因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比支出增加0万元,增长0%,主要原因是:本年度没有因公出国经费支出安排。
(二)公务接待费
2025年襄州区行政审批局公务接待费预算安排5.3万元。与上年相比支出增加0.05万元,上升0.94%,主要用于:外地县市区兄弟单位前来交流学习、招商引资等方面的接待活动。
(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费
2025年襄州区行政审批局公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比0万元,增长0%。主要原因是:我单位没有公务用车,也没有公务用车购置及运维预算支出安排。
六、政府采购预算情况:
政府采购预算安排情况:襄州区行政审批局2025年政府采购预算安排3.8万元,主要用于办公用复印纸的购置。其中:货物类预算安排3.8万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和部门自筹,其中,财政拨款资金安排3.8万元,部门自筹资金安排0万元。较上年增加1.8万元,增长47.36%,主要原因是:事业单位去年未安排政府采购资金。
七、国有资产占用情况:
国有资产占有情况说明:截止2024年12月31日,襄州区行政审批局资产总额381.82万元,其中流动资产1.99万元,固定资产101.43万元,在建工程0万元,无形资产278.40万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车0辆0万元,单价100万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产101.43万元。与上年相比,本年资产总额减少839.61万元。
八、重点项目预算绩效情况:
重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我部门共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个,财政预算安排1026.02万元。我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他需要说明的情况:
(一)对空表的说明:
襄州区行政审批局部门2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。
(二)对其他情况的说明:
襄州区行政审批局部门2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。
十、专业名词解释:
1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给部门的各类资金收入。
2.事业收入:指事业单位(部门)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业部门经营收入:指事业单位(部门)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业部门离退休方面的支出。
7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(部门)缴纳的基本养老保险费支出。
8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、项目申报表
11、部门整体绩效目标申报表
12、国有资本经营预算收入支出表