2025年襄州区应急救援中心单位预算公开说明
2025年01月15日 09:02襄州区应急管理局
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2025年襄州区应急救援中心单位预算公开说明

目录:

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释


一、单位主要职责:

    襄州区应急救援中心主要职责是:是接到企业(生产经营单位)突发生产安全事故报告后,立即启动局应急预案,并带领相关业务分管领导、股室负责人赶赴事故现场指导救援工作,同时向委、政府的分管领导、主要领导报告,并向上级相关业务部门报告。

是在区人民政府的统一领导下,成立生产安全事故现场指挥部。按照事故等级,安排局其他班子成员通知公安机关、劳动、工会、人民检察院和事故发生地乡镇人民政府派人到场。成立事故抢险工作综合协调组、现场抢救援组、后勤保障组、卫生医疗救援组、善后处理组、安生保卫组和事故调查组等工作小组。

是在现场指挥部的统一领导下,组织、指挥、协调各有关部门参与应急救援行动,下达各工作组应急处置任务。

是制定有关突发事件信息发布工作指导意见,决定与有关方面共同研究信息发布的时间、方式等。


二、机构设置情况:

襄州区应急救援中心内设机构共1个:办公室。襄州区应急救援中心实有人数22人(其中:在职22人,离退休0人),总编制数21人,其中:行政编制0人(其中:工勤0人)、参公编制0人(其中:工勤0人)、事业编制21人(其中:事业专业技术1人、工勤人员0人)。


三、预算收支及增减变化情况:

1.预算收入情况:2025襄州区应急救援中心收入预算335.22万元,比2024年单位预算收入增加211.42万元,增长170.78%。其中:财政拨款收入335.22万元,其他收入0万元。

2.预算支出情况:2025襄州区应急救援中心支出预算335.22万元,比2024年单位预算支出增加211.42万元,增长170.78%。其中,基本支出335.22万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出0%。本年支出构成情况:按功能科目分类增减变化情况如下:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):财政拨款42.27万元,比2024年预算数增加32.82万元,增长347.30% 。主要原因是:2025年人员增加,预算调整。

2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政拨款24.85万元,比2024年预算数增加19.11万元,增长332.93% 。主要原因是:2025年人员增加,预算调整。

3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):财政拨款25.72万元,比2024年预算数增加17.61万元,增长217.13% 。主要原因是:2025年人员增加,预算调整。

4)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):财政拨款242.38万元,比2024年预算数增加(减少)141.89万元,增长141.20% 。主要原因是:2025年人员增加,预算调整。

3.政府性基金预算情况:

2025度政府性基金支出0万元,无政府性基金预算。

4.国有资本经营预算情况:

2025国有资本经营预算支出0万元,无国有资本经营预算

  1. 机关运行经费安排情况:

襄州区应急救援中心2025年日常公用经费支出预算23.25万元,其中:商品和服务支出23.25万元,资本性支出0万元;与20247.73万元相比增加15.52万元,增长200.78%。主要原因是:2025年人员增加,预算调整。其中:办公费2.73万元、印刷费0.46万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.23万元、电费1.45万元、邮电费3.15万元、物业管理费0.63万元、差旅费2.23万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.21万元、租赁费0万元、会议费2.73万元、培训费1.26万元、公务接待费0.59万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费3.09万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出4.49万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况:

2025襄州区应急救援中心财政拨款“三公”经费支出预算0.59万元,与上年相比支出增加0.39万元,增长195%,主要是:人员增加,预算调整。分别如下:

(一)因公出国(境)经费

2025襄州区应急救援中心因公出国(境)费预算安排0万元。与上年相比相同,主要原因是:2024年、2025年无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

2025襄州区应急救援中心公务接待费预算安排0.59万元。主要用于:公务接待活动。与上年相比支出增加0.39万元,增长195.00%,主要原因是:人员增加,预算调整。

(三)公务用车购置费及公务用车运行维护费

2025襄州区应急救援中心公务用车购置预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是:无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算安排支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%

六、政府采购预算情况:

政府采购预算安排情况:襄州区应急救援中心2025年政府采购预算安排0万元,主要用于办公设备购置、不可预见的采购项目等方面。其中:货物类预算安排0万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排0万元,单位自筹资金安排0万元。较上年0万元增加0万元,增长0%

七、国有资产占用情况:

国有资产占有情况说明:截止20241231日,襄州区应急救援中心资产总额0万元,其中流动资产0万元,固定资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车00万元,单价0万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元。

八、重点项目预算绩效情况:

重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况说明:2025年我单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元。我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他需要说明的情况:

()对空表的说明:

襄州区应急救援中心2025年无政府性基金预算、无国有资本经营预算,所以此表为空表。

(二)对其他情况的说明:

襄州区应急救援中心2025年无政府性基金预算,无国有资本经营预算。

十、专业名词解释:

1.财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2.事业收入:指事业单位(单位)开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位(单位)在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位(单位)缴纳的基本养老保险费支出。

8、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、项目申报表

11、国有资本经营预算收入支出表



附件:1.收支总表.xlsx
2.收入总表.xlsx
3.支出总表.xlsx
4.财政拨款收支总表.xlsx
5.一般公共预算支出表.xlsx
6.一般公共预算基本支出表.xlsx
7.一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
8.政府性基金预算支出表.xlsx
9.项目支出表.xlsx
2025年襄州区应急救援中心预算表.xls
襄州区应急救援中心国有资本经营预算支出表(单位).xls
襄州区应急救援中心项目申报表(单位).xls
 

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